管理當局聲明書
四川法德美會計師事務所:
本公司已委托貴所對本公司 進行審計,并出具審計報告書。為了表示對貴所審計工作的理解、支持和充分合作,謹就有關情況申明如下:
一、本公司依照《企業(yè)會計準則》和有關部門財務制度的規(guī)定編制的 年度會計報表,公允地反映本公司的財務狀況、經營成果和財務狀況變動情況,其編制基礎與上年度保持一致,本公司將部分賬外收入和成本納入本次審計范圍。本公司管理當局對報表的真實性、合法性和完整性承擔責任(包含本公司賬外部分)。
二、本公司業(yè)已提供所有的財務及會計記錄,股東大會、董事會會議記錄以及有關的材料,當貴所需要補充審計所需相關資料時,本公司予以配合。
三、本公司業(yè)已提供全部關聯(lián)單位名單、關聯(lián)交易清單及有關部門的資料,對關聯(lián)單位的重大交易事項均已披露。
四、本公司所有交易事項皆已入帳,不存在財務報表與帳薄間的差錯。
五、本公司所有期后事項業(yè)已全部提供,重大的期后事項業(yè)已調整或披露。
六、本公司確信:
1、沒有任何重大未預計的負債。
2、沒有任何重大未預計或未披露的可訴訟賠償、背書、承兌、保證等或有損失。
3、沒有任何違反國家法律、法規(guī)或合同的規(guī)定而需要調整或披露的事項。
4、沒有發(fā)現(xiàn)管理人員或其他員工舞弊的事項。
5、沒有接到主管機關通知調整或改進會計報表的事項。
七、本公司應收款項等債權完全屬實,并按規(guī)定提取壞帳準備。
八、本公司存貨完全屬實,其呆滯、陳舊、毀損均已處理。
九、本公司對擁有的全部資產享有充分的所有權,以資產提供擔保的情況已全部披露。
十、本公司嚴格遵守了合同規(guī)定條款,不存在因未履行合同而對財務報表產生重大影響的事項。
十一、本公司無抽逃資本金的現(xiàn)象發(fā)生。
委托單位(蓋章):
法人代表(蓋章):
20 年 月 日








